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阳泉仲裁委员会秘书处2015年度部门决算

2016-08-24访问次数:信息来源:

阳泉仲裁委员会秘书处

2015年度部门决算

 

第一部分  概况

一、主要职能

  阳泉仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》、经阳泉市人民政府批准、由山西省司法厅登记设立并公告,于1998年8月26日正式成立。

阳泉仲裁委员会主要职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷;负责仲裁法的宣传和推广;开展仲裁理论与实务的研究和仲裁法律知识的宣传培训等。

二、部门决算单位构成

  阳泉仲裁委员会秘书处

第二部分  2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2015年收入支出决算表

公开01表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

72.8

一、一般公共服务支出

37

139.8

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

38

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

39

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

40

0.0

四、经营收入

5

62.5

五、教育支出

41

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

42

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

43

0.0

8

八、社会保障和就业支出

44

0.0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

1.5

10

十、节能环保支出

46

0.0

11

十一、城乡社区支出

47

0.0

12

十二、农林水支出

48

0.0

13

十三、交通运输支出

49

0.0

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.0

15

十五、商业服务业等支出

51

0.0

16

十六、金融支出

52

0.0

17

十七、援助其他地区支出

53

0.0

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.0

19

十九、住房保障支出

55

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.0

21

二十一、其他支出

57

0.0

22

二十二、债务还本支出

58

0.0

23

二十三、债务付息支出

59

0.0

本年收入合计

24

135.3

本年支出合计

60

141.2

    用事业基金弥补收支差额

25

0.0

    结余分配

61

0.0

    年初结转和结余

26

114.5

      交纳所得税

62

0.0

      基本支出结转

27

0.0

      提取职工福利基金

63

0.0

      项目支出结转和结余

28

1.0

      转入事业基金

64

0.0

      经营结余

29

113.5

      其他

65

0.0

30

    年末结转和结余

66

108.5

31

      基本支出结转

67

0.0

32

      项目支出结转和结余

68

0.0

33

      经营结余

69

108.5

总计

36

249.8

总计

70

0.0

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2015年收入决算表

公开02表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

135.3

72.8

0.0

0.0

62.5

0.0

0.0

2010350

事业运行

71.3

71.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

62.5

0.0

0.0

0.0

62.5

0.0

0.0

2100502

事业单位医疗

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2015年支出决算表

公开03表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

141.2

72.8

1.0

0.0

67.4

0.0

2010350

事业运行

71.3

71.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.4

0.0

1.0

0.0

67.4

0.0

2100502

事业单位医疗

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

72.8

一、一般公共服务支出

31

72.3

72.3

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

3

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

4

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

5

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

6

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

8

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.5

1.5

0.0

10

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

11

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

12

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

13

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

15

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

16

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

17

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

19

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

21

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

22

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

23

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

72.8

本年支出合计

77

73.8

73.8

0.0

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

1.0

年末财政拨款结转和结余

79

0.0

0.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

1.0

    基本支出结转

80

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

    项目支出结转和结余

81

0.0

0.0

0.0

29

82

总计

30

73.8

总计

83

73.8

73.8

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

73.8

72.8

1.0

2010350

事业运行

71.3

71.3

0.0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.0

0.0

1.0

2100502

事业单位医疗

1.5

1.5

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

72.8

63.5

9.4

301

工资福利支出

49.4

49.4

0.0

30101

基本工资

23.6

23.6

0.0

30102

津贴补贴

19.2

19.2

0.0

30103

奖金

4.9

4.9

0.0

30104

社会保障缴费

1.7

1.7

0.0

30105

伙食费

0.0

0.0

0.0

30106

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

30107

绩效工资

0.0

0.0

0.0

30199

其他工资福利支出

0.0

0.0

0.0

302

商品和服务支出

8.9

0.0

8.9

30201

办公费

2.6

0.0

2.6

30202

印刷费

0.0

0.0

0.0

30203

咨询费

0.0

0.0

0.0

30204

手续费

0.0

0.0

0.0

30205

水费

0.2

0.0

0.2

30206

电费

0.0

0.0

0.0

30207

邮电费

0.5

0.0

0.5

30208

取暖费

2.6

0.0

2.6

30209

物业管理费

0.0

0.0

0.0

30211

差旅费

0.3

0.0

0.3

30212

因公出国(境)费用

0.0

0.0

0.0

30213

维修(护)费

0.6

0.0

0.6

30214

租赁费

0.0

0.0

0.0

30215

会议费

0.2

0.0

0.2

30216

培训费

0.0

0.0

0.0

30217

公务接待费

0.0

0.0

0.0

30218

专用材料费

0.0

0.0

0.0

30224

被装购置费

0.0

0.0

0.0

30225

专用燃料费

0.0

0.0

0.0

30226

劳务费

0.0

0.0

0.0

30227

委托业务费

0.0

0.0

0.0

30228

工会经费

0.7

0.0

0.7

30229

福利费

0.0

0.0

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

0.0

0.0

30239

其他交通费用

0.0

0.0

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

0.0

0.0

30299

其他商品和服务支出

1.1

0.0

1.1

303

对个人和家庭的补助

14.1

14.1

0.0

30301

离休费

0.0

0.0

0.0

30302

退休费

5.3

5.3

0.0

30303

退职(役)费

0.0

0.0

0.0

30304

抚恤金

0.0

0.0

0.0

30305

生活补助

0.0

0.0

0.0

30306

救济费

0.0

0.0

0.0

30307

医疗费

0.0

0.0

0.0

30308

助学金

0.0

0.0

0.0

30309

奖励金

0.1

0.1

0.0

30310

生产补贴

0.0

0.0

0.0

30311

住房公积金

4.4

4.4

0.0

30312

提租补贴

0.0

0.0

0.0

30313

购房补贴

0.0

0.0

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.2

4.2

0.0

310

其他资本性支出

0.5

0.0

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

0.0

0.0

31002

办公设备购置

0.5

0.0

0.0

31003

专用设备购置

0.0

0.0

0.0

31005

基础设施建设

0.0

0.0

0.0

31006

大型修缮

0.0

0.0

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

0.0

0.0

31008

物资储备

0.0

0.0

0.0

31009

土地补偿

0.0

0.0

0.0

31010

安置补助

0.0

0.0

0.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

0.0

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

0.0

0.0

31013

公务用车购置

0.0

0.0

0.0

31019

其他交通工具购置

0.0

0.0

0.0

31020

产权参股

0.0

0.0

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

0.0

0.0

其他支出

0.0

0.0

0.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   无收支

八、部门决算公开相关信息统计表

2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

0.9

0.8

货物

2

0.9

0.8

工程

3

0.0

0.0

服务

4

0.0

0.0

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

6

9.4

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0.0

1.部级领导干部用车

8

0.0

2.一般公务用车

9

0.0

3.一般执法执勤用车

10

0.0

4.特种专业技术用车

11

0.0

5.其他用车

12

0.0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0.0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、三公经费公开表

无支出

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

2015年度财政拨款收入为72.81万元,2014年度财政拨款收入为119万元,2015年比2014年减少38.82%;2015年度经营收入为62.5万元,2014年度经营收入为134.91万元,2015年比2014年减少53.67%。

二、支出情况说明

2015年度基本支出为72.81万元,其中:人员经费支出63.45万元,日常公用经费支出9.36万元,原因为严格控制和压缩经费支出,厉行节俭;2014年度基本支出为69.93万元,其中:人员经费支出59.9万元,日常公用经费支出10.03万元;2015年比2014年增加4.12%,原因为工资上涨、人员增加;2015年度经营支出67.44万元,2014年度经营支出为21.44万元,2015年比2014年增加214.59%,原因为仲裁员费用及税费等增加。

  三、三公经费情况说明

  2015年度三公经费支出为零,2014年度三公经费支出为1.11万元(公务用车费),2015年比2014年减少100%,原因为无公务用车,厉行节约。

 


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