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阳泉仲裁委员会秘书处2016年度部门决算公开说明

2017-08-22访问次数:信息来源:

阳泉仲裁委员会秘书处

2016年度部门决算公开说明

○一七年七月

 

第一部分   阳泉仲裁委员会秘书处概况

(一)主要职能

阳泉仲裁委员会秘书处依据《中华人民共和国仲裁法》、经阳泉市人民政府批准、由山西省司法厅登记设立并公告,于1998年8月26日正式成立。

阳泉仲裁委员会秘书处的主要职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷;负责仲裁法的宣传和推广;开展仲裁理论与实务的研究和仲裁法律知识的宣传培训等。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉仲裁委员会秘书处

 

序号

所属单位名称

1

阳泉仲裁委员会秘书处

2

 

3

 

 

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

 

2016年7月

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

818,215.88

一、一般公共服务支出

37

2,214,203.77

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

636,240.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

18,079.18

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

1,454,455.88

本年支出合计

60

2,232,282.95

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

1,085,365.40

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

1,085,365.40

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

307,538.33

 

31

 

      基本支出结转

67

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

0.00

 

33

 

      经营结余

69

307,538.33

总计

36

2,539,821.28

总计

70

2,539,821.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

 

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,454,455.88

818,215.88

0.00

0.00

636,240.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,436,376.70

800,136.70

0.00

0.00

636,240.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,436,376.70

800,136.70

0.00

0.00

636,240.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

796,236.70

796,236.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

640,140.00

3,900.00

0.00

0.00

636,240.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,232,282.95

814,315.88

3,900.00

0.00

1,414,067.07

0.00

201

一般公共服务支出

2,214,203.77

796,236.70

3,900.00

0.00

1,414,067.07

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,214,203.77

796,236.70

3,900.00

0.00

1,414,067.07

0.00

2010350

  事业运行

796,236.70

796,236.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,417,967.07

0.00

3,900.00

0.00

1,414,067.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

18,079.18

18,079.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

818,215.88

一、一般公共服务支出

31

800,136.70

800,136.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

18,079.18

18,079.18

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

818,215.88

本年支出合计

77

818,215.88

818,215.88

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

818,215.88

总计

83

818,215.88

818,215.88

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

2016年7月

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

818,215.88

814,315.88

3,900.00

201

一般公共服务支出

800,136.70

796,236.70

3,900.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

800,136.70

796,236.70

3,900.00

2010350

  事业运行

796,236.70

796,236.70

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,900.00

0.00

3,900.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,079.18

18,079.18

0.00

21005

医疗保障

18,079.18

18,079.18

0.00

2100502

  事业单位医疗

18,079.18

18,079.18

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

 

公开06表

编制单位:阳泉仲裁委员会秘书处

 

2016年7月

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

519,326.38

302

商品和服务支出

106,639.50

30101

基本工资

252,872.00

30201

办公费

11,417.30

30102

津贴补贴

188,688.00

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

56,287.20

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

21,479.18

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1,230.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

360.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

192,250.00

30211

差旅费

2,415.50

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

67,587.60

30213

维修(护)费

3,000.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

54,634.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

296.40

30228

工会经费

9,000.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

400.00

30314

采暖补贴

31,200.00

30231

公务用车运行维护费

20,216.70

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

58,600.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

38,532.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

0.00

310

其他资本性支出

0.00

 

 

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

 

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

 

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

0.00

31008

物资储备

0.00

 

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

 

0.00

31010

安置补助

0.00

 

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

0.00

31020

产权参股

0.00

 

 

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30700

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

39900

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00